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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010144
Número:09090014
Valor Total do Empenho:R$ 349.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 349.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09090014.007
Valor Total da Liquidação:R$ 26.450,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.132,60
Pagamento de Restos a Pagar 20010144
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 26.450,00
Valor do IRRF: R$ 317,40
Valor Líquido Pago: R$ 26.132,60
Histórico:
NOV/25.