Dados do Empenho:

Número:09090014

Valor Total do Empenho:R$ 349.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 349.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09090014.006

Valor Total da Liquidação:R$ 38.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.702,08

Pagamento de Restos a Pagar 20010146

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Valor Total: R$ 38.160,00

Valor do IRRF: R$ 457,92

Valor Líquido Pago: R$ 37.702,08


Histórico:

NOV/25.