Dados do Empenho:

Número:05050003

Valor Total do Empenho:R$ 405.273,01

Valor Total Liquidado:R$ 272.140,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05050003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 572,90

Valor Total Liquidado:R$ 572,90

Pagamento de Restos a Pagar 23010132

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 572,90

Valor Líquido Pago: R$ 572,90


Histórico: