Dados do Empenho:

Número:03110183

Valor Total do Empenho:R$ 150.095,49

Valor Total Liquidado:R$ 146.380,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03110183.001

Valor Total da Liquidação:R$ 146.380,85

Valor Total Liquidado:R$ 134.623,49

Pagamento de Restos a Pagar 23010134

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 146.380,85

Valor do ISS: R$ 4.522,06

Valor do IRRF: R$ 7.235,30

Valor Líquido Pago: R$ 134.623,49


Histórico: