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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23010134
Número:03110183
Valor Total do Empenho:R$ 150.095,49
Valor Total Liquidado:R$ 146.380,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03110183.001
Valor Total da Liquidação:R$ 146.380,85
Valor Total Liquidado:R$ 134.623,49
Pagamento de Restos a Pagar 23010134
Pago em: 23/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 146.380,85
Valor do ISS: R$ 4.522,06
Valor do IRRF: R$ 7.235,30
Valor Líquido Pago: R$ 134.623,49
Histórico: