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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010150
Número:09090014
Valor Total do Empenho:R$ 349.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 349.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09090014.009
Valor Total da Liquidação:R$ 14.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.563,12
Pagamento de Restos a Pagar 20010150
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)
Valor Total: R$ 14.740,00
Valor do IRRF: R$ 176,88
Valor Líquido Pago: R$ 14.563,12
Histórico:
DEZ/25.