Dados do Empenho:

Número:01090194

Valor Total do Empenho:R$ 825.884,00

Valor Total Liquidado:R$ 825.884,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090194.008

Valor Total da Liquidação:R$ 108.962,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.654,46

Pagamento de Restos a Pagar 20010166

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 108.962,00

Valor do IRRF: R$ 1.307,54

Valor Líquido Pago: R$ 107.654,46


Histórico:

NOV/25.