- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10020272
Número:28040026
Valor Total do Empenho:R$ 7.766,40
Valor Total Liquidado:R$ 7.766,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10020272
Pago em: 10/02/2026Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 970,80
Valor do IRRF: R$ 46,60
Valor Líquido Pago: R$ 924,20
Histórico: