Dados do Empenho:

Número:03020519

Valor Total do Empenho:R$ 42.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.213,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020519.015

Valor Total da Liquidação:R$ 2.124,62

Valor Total Liquidado:R$ 2.124,62

Pagamento de Restos a Pagar 25020083

Pago em: 25/02/2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS

Credor: MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)

Valor Total: R$ 2.124,62

Valor Líquido Pago: R$ 2.124,62


Histórico: