Dados do Empenho:

Número:01080033

Valor Total do Empenho:R$ 98.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.916,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080033.005

Valor Total da Liquidação:R$ 15.904,53

Valor Total Liquidado:R$ 13.821,03

Pagamento de Restos a Pagar 26020010

Pago em: 26/02/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 15.904,53

Valor do INSS: R$ 524,85

Valor do ISS: R$ 795,23

Valor do IRRF: R$ 763,42

Valor Líquido Pago: R$ 13.821,03


Histórico: