Dados do Empenho:

Número:22100001

Valor Total do Empenho:R$ 14.499,72

Valor Total Liquidado:R$ 14.499,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22100001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.499,72

Valor Total Liquidado:R$ 14.499,72

Pagamento de Restos a Pagar 23020126

Pago em: 23/02/2026

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (49.287.699/0001-01)

Valor Total: R$ 14.499,72

Valor Líquido Pago: R$ 14.499,72


Histórico:

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - MATERIAL PERMANENTE NF Nº 826.