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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23020126
Número:22100001
Valor Total do Empenho:R$ 14.499,72
Valor Total Liquidado:R$ 14.499,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22100001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.499,72
Valor Total Liquidado:R$ 14.499,72
Pagamento de Restos a Pagar 23020126
Pago em: 23/02/2026Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (49.287.699/0001-01)
Valor Total: R$ 14.499,72
Valor Líquido Pago: R$ 14.499,72
Histórico:
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - MATERIAL PERMANENTE NF Nº 826.