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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27020019
Número:02060033
Valor Total do Empenho:R$ 225.336,00
Valor Total Liquidado:R$ 225.336,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060033.005
Valor Total da Liquidação:R$ 37.556,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.875,51
Pagamento de Restos a Pagar 27020019
Pago em: 27/02/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Valor Total: R$ 37.556,00
Valor do ISS: R$ 1.877,80
Valor do IRRF: R$ 1.802,69
Valor Líquido Pago: R$ 33.875,51
Histórico:
Novembro/2025.