Dados do Empenho:

Número:01120125

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.210,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.789,90

Dados da Liquidação:

Número:01120125.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.534,26

Valor Total Liquidado:R$ 3.534,26

Pagamento de Restos a Pagar 02030041

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 3.534,26

Valor Líquido Pago: R$ 3.534,26


Histórico:

NOV/25.