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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02030080
Número:05060019
Valor Total do Empenho:R$ 61.088,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.088,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05060019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 61.088,00
Valor Total Liquidado:R$ 60.354,94
Pagamento de Restos a Pagar 02030080
Pago em: 02/03/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.615.509/0001-06)
Valor Total: R$ 61.088,00
Valor do IRRF: R$ 733,06
Valor Líquido Pago: R$ 60.354,94
Histórico:
JUNHO/25.