Dados do Empenho:

Número:07070005

Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07070005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.002,80

Pagamento de Restos a Pagar 02030084

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (40.061.199/0001-82)

Valor Total: R$ 8.100,00

Valor do IRRF: R$ 97,20

Valor Líquido Pago: R$ 8.002,80


Histórico:

NOV/25.