- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02030084
Número:07070005
Valor Total do Empenho:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07070005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.002,80
Pagamento de Restos a Pagar 02030084
Pago em: 02/03/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (40.061.199/0001-82)
Valor Total: R$ 8.100,00
Valor do IRRF: R$ 97,20
Valor Líquido Pago: R$ 8.002,80
Histórico:
NOV/25.