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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030019
Número:06060019
Valor Total do Empenho:R$ 111.410,32
Valor Total Liquidado:R$ 111.410,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06060019.007
Valor Total da Liquidação:R$ 15.915,76
Valor Total Liquidado:R$ 15.151,80
Pagamento de Restos a Pagar 05030019
Pago em: 05/03/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 15.915,76
Valor do IRRF: R$ 763,96
Valor Líquido Pago: R$ 15.151,80
Histórico:
DEZ/25.