Dados do Empenho:

Número:02060081

Valor Total do Empenho:R$ 50.176,78

Valor Total Liquidado:R$ 32.548,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060081.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.416,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.399,60

Pagamento de Restos a Pagar 05030036

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 1.416,60

Valor do IRRF: R$ 17,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.399,60


Histórico:

PAGAMENTO NF 5345, DEZ/2025.