Dados do Empenho:

Número:23040018

Valor Total do Empenho:R$ 2.025,36

Valor Total Liquidado:R$ 2.025,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23040018.009

Valor Total da Liquidação:R$ 245,00

Valor Total Liquidado:R$ 245,00

Pagamento de Restos a Pagar 05030059

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA (37.535.259/0001-47)

Valor Total: R$ 245,00

Valor Líquido Pago: R$ 245,00


Histórico:

NF 63557, REF. DEZ./2025.