- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030059
Número:23040018
Valor Total do Empenho:R$ 2.025,36
Valor Total Liquidado:R$ 2.025,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 05030059
Pago em: 05/03/2026Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICACOES LTDA (37.535.259/0001-47)
Valor Total: R$ 245,00
Valor Líquido Pago: R$ 245,00
Histórico:
NF 63557, REF. DEZ./2025.