Dados do Empenho:

Número:02060125

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060125.021

Valor Total da Liquidação:R$ 10.926,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.402,03

Pagamento de Restos a Pagar 10030060

Pago em: 10/03/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 10.926,50

Valor do IRRF: R$ 524,47

Valor Líquido Pago: R$ 10.402,03


Histórico:

Valor referente ao serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Julho/2025, conforme documentação em anexo.