Dados do Empenho:

Número:01080150

Valor Total do Empenho:R$ 275.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 275.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080150.021

Valor Total da Liquidação:R$ 9.162,95

Valor Total Liquidado:R$ 9.076,99

Pagamento de Restos a Pagar 10030062

Pago em: 10/03/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 9.162,95

Valor do IRRF: R$ 85,96

Valor Líquido Pago: R$ 9.076,99


Histórico:

Valor referente ao serviço de produção e edição de VT’s com conteúdos audiovisuais para veiculação em plataformas virtuais e oficiais do Governo Municipal, designadas pela contratante, sendo essencial para tornar as ações da instituição mais conhecidas pela sociedade em geral, recebendo ampla divulgação e simplificação da mensagem para o cidadão. Período: Outubro/2025, conforme documentação em anexo.