Dados do Empenho:

Número:07020043

Valor Total do Empenho:R$ 26.753,63

Valor Total Liquidado:R$ 26.753,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,09

Dados da Liquidação:

Número:07020043.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Pagamento de Restos a Pagar 11030035

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58


Histórico:

PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO / PROCON.