Dados do Empenho:

Número:02060071

Valor Total do Empenho:R$ 331,40

Valor Total Liquidado:R$ 331,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060071.001

Valor Total da Liquidação:R$ 331,40

Valor Total Liquidado:R$ 327,42

Pagamento de Restos a Pagar 11030071

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 331,40

Valor do IRRF: R$ 3,98

Valor Líquido Pago: R$ 327,42


Histórico:

PAGAMENTO DA NF Nº 132981, REF. SET./2025