Dados do Empenho:

Número:07100005

Valor Total do Empenho:R$ 24.411,12

Valor Total Liquidado:R$ 14.002,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07100005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.687,05

Valor Total Liquidado:R$ 5.618,81

Pagamento de Restos a Pagar 11030084

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 5.687,05

Valor do IRRF: R$ 68,24

Valor Líquido Pago: R$ 5.618,81


Histórico:

NOV/25.