Dados do Empenho:

Número:18090011

Valor Total do Empenho:R$ 14.337,40

Valor Total Liquidado:R$ 14.337,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:18090011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.320,24

Valor Total Liquidado:R$ 3.280,40

Pagamento de Restos a Pagar 11030161

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 3.320,24

Valor do IRRF: R$ 39,84

Valor Líquido Pago: R$ 3.280,40


Histórico:

OUT/25.