Dados do Empenho:

Número:01080033

Valor Total do Empenho:R$ 98.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.916,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080033.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.608,07

Valor Total Liquidado:R$ 13.563,41

Pagamento de Restos a Pagar 17030006

Pago em: 17/03/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 15.608,07

Valor do INSS: R$ 515,07

Valor do ISS: R$ 780,40

Valor do IRRF: R$ 749,19

Valor Líquido Pago: R$ 13.563,41


Histórico:

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 828, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.