- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27030114
Número:02010761
Valor Total do Empenho:R$ 490.664,00
Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010761.004
Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00
Valor Total Liquidado:R$ 53.298,38
Pagamento de Restos a Pagar 27030114
Pago em: 27/03/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 61.333,00
Valor do INSS: R$ 2.023,99
Valor do ISS: R$ 3.066,65
Valor do IRRF: R$ 2.943,98
Valor Líquido Pago: R$ 53.298,38
Histórico:
referente a 04/2025 nf 736