Dados do Empenho:

Número:02010761

Valor Total do Empenho:R$ 490.664,00

Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010761.004

Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.298,38

Pagamento de Restos a Pagar 27030114

Pago em: 27/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 61.333,00

Valor do INSS: R$ 2.023,99

Valor do ISS: R$ 3.066,65

Valor do IRRF: R$ 2.943,98

Valor Líquido Pago: R$ 53.298,38


Histórico:

referente a 04/2025 nf 736