DADOS DO CONTRATO: Nº 04.11.07.25.002

Contratado: COMERCIAL DMS LTDA

Valor: R$ 667.775,22

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vigência:

11/07/2025

67,40%

11/07/2026

Objeto:

Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender as necessidade da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e Secretaria De Educação, Esporte E Juventude do município de Pacatuba/CE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
27045 - AVEIA EM FLOCOS FINOS (UNIDADE)R$ 6,99512,00R$ 3.578,88
97742 - AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - GRUPO 1. (UNIDADE)R$ 6,123.500,00R$ 21.420,00
97743 - AMIDO DE MILHO - CAIXA OU SACHÊ DE 500G. (UNIDADE)R$ 13,60252,00R$ 3.427,20
97744 - ARROZ BRANCO TIPO 1. CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG (UNIDADE)R$ 9,164.500,00R$ 41.220,00
97745 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG, (UNIDADE)R$ 8,872.100,00R$ 18.627,00
97746 - CAFÉ A VÁCUO. PURO, TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM COM 250GR. (UNIDADE)R$ 15,602.012,00R$ 31.387,20
97747 - CANJICA AMARELA - CANJICA DE MILHO. (UNIDADE)R$ 5,69100,00R$ 569,00
97748 - FARINHA DE MANDIOCA COMUM. GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1 (UNIDADE)R$ 6,991.262,00R$ 8.821,38
97749 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO 500 GR. (UNIDADE)R$ 3,251.800,00R$ 5.850,00
97750 - FEIJÃO DE CORDA - FEIJÃO TIPO 1. (UNIDADE)R$ 12,30762,00R$ 9.372,60
97751 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE)R$ 6,002.400,00R$ 14.400,00
97752 - MASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA. TIPO PARAFUSO – EMBALAGEM COM 500 GRAMAS (UNIDADE)R$ 9,991.000,00R$ 9.990,00
97753 - MILHO DE PIPOCA (UNIDADE)R$ 4,20512,00R$ 2.150,40
97754 - PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA (PVT)- (UNIDADE)R$ 6,99512,00R$ 3.578,88
97755 - ACHOCOLATADO EM PÓ 700 G (UNIDADE)R$ 23,99300,00R$ 7.197,00
97758 - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PACK, (UNIDADE)R$ 12,991.000,00R$ 12.990,00
97760 - FARINHA LÁCTEA - COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. (UNIDADE)R$ 7,99682,00R$ 5.449,18
97761 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM EM PACOTE ALUMINIZADO DE 500 GR Á 1 KG. (UNIDADE)R$ 52,001.000,00R$ 52.000,00
97762 - LEITE. INTEGRAL UHT - LÍQUIDO, (UNIDADE)R$ 9,191.000,00R$ 9.190,00
97763 - UCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G (UNIDADE)R$ 6,20900,00R$ 5.580,00
97764 - SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G, (UNIDADE)R$ 6,20900,00R$ 5.580,00
97765 - SUCO TROPICAL DE FRUTA ADOÇADO - EMBALAGEM DE 200 ML (UNIDADE)R$ 2,901.500,00R$ 4.350,00
97766 - CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA. CORTE BOVINO (UNIDADE)R$ 51,901.000,00R$ 51.900,00
97767 - CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. OBTIDA DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO (UNIDADE)R$ 31,902.500,00R$ 79.750,00
97768 - CARNE SALGADA DESSECADA DE BOVINO - CHARQUE DIANTEIRO (UNIDADE)R$ 55,001.200,00R$ 66.000,00
97769 - CARNE SUÍNA CONGELADA SEM OSSO. ESPECIFICAÇÕES: CONGELADA (UNIDADE)R$ 38,001.500,00R$ 57.000,00
97770 - FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA. A CARNE DE FRANGO (UNIDADE)R$ 19,272.000,00R$ 38.540,00
97771 - FRANGO CONGELADO PEITO. (UNIDADE)R$ 26,202.000,00R$ 52.400,00
97772 - SALSICHA BOVINA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE)R$ 14,00700,00R$ 9.800,00
97774 - CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE)R$ 23,00155,00R$ 3.565,00
97775 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE)R$ 23,00155,00R$ 3.565,00
97777 - COLORÍFICO SEM SAL EMBALAGEM 100GR. (UNIDADE)R$ 1,901.300,00R$ 2.470,00
97779 - MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G (UNIDADE)R$ 4,501.500,00R$ 6.750,00
97780 - MOLHO DE TOMATE (UNIDADE)R$ 4,00950,00R$ 3.800,00
97781 - ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE. 100% NATURAL (UNIDADE)R$ 13,41150,00R$ 2.011,50
97782 - SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM PACOTE COM 1 KG (UNIDADE)R$ 1,80800,00R$ 1.440,00
97783 - SARDINHA EM CONSERVA (UNIDADE)R$ 6,551.300,00R$ 8.515,00
97784 - VINAGRE DE MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA (UNIDADE)R$ 5,90600,00R$ 3.540,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
04 02 08 122 1020 2.241 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 0,00
04 02 08 244 1020 2.244 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1660000000 - Transferência de Recurso do FNASR$ 0,00
04 02 08 244 1020 2.246 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1660000000 - Transferência de Recurso do FNASR$ 0,00
04 02 08 244 1020 2.240 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1660000000 - Transferência de Recurso do FNASR$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 0,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.