DADOS DO CONTRATO: Nº 03.23.09.25.001

Contratado: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Valor: R$ 1.372.512,25

Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vigência:

23/09/2025

47,12%

23/09/2026

Objeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
97998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE)R$ 5,258.250,00R$ 43.312,50
97999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE)R$ 5,2522.712,00R$ 119.238,00
98000 - CAFÉ A VÁCUO (UNIDADE)R$ 22,501.462,00R$ 32.895,00
98001 - COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (UNIDADE)R$ 8,251.624,00R$ 13.398,00
98002 - FARINHA DE AVEIA (UNIDADE)R$ 15,00225,00R$ 3.375,00
98003 - FARINHA DE MANDIOCA COMUM (UNIDADE)R$ 4,951.633,00R$ 8.083,35
98004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE)R$ 1,7810.297,00R$ 18.328,66
98005 - FARINHA DE ROSCA (UNIDADE)R$ 15,35375,00R$ 5.756,25
98006 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE)R$ 6,901.669,00R$ 11.516,10
98007 - FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE)R$ 7,685.521,00R$ 42.401,28
98008 - FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE)R$ 4,9411.606,00R$ 57.333,64
98009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE)R$ 6,756.411,00R$ 43.274,25
98010 - MACARRÃO INTEGRAL (UNIDADE)R$ 6,701.653,00R$ 11.075,10
98011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE)R$ 5,8118.187,00R$ 105.666,47
98012 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE)R$ 12,003.000,00R$ 36.000,00
98013 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (UNIDADE)R$ 6,533.199,00R$ 20.889,47
98014 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (UNIDADE)R$ 10,732.270,00R$ 24.357,10
98015 - PASSATA RÚSTICA (UNIDADE)R$ 4,502.250,00R$ 10.125,00
98016 - SAL REFINADO IODADO (UNIDADE)R$ 1,501.970,00R$ 2.955,00
98065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (UNIDADE)R$ 23,9214.124,00R$ 337.846,08
98066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (UNIDADE)R$ 26,5014.124,00R$ 374.286,00
98067 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO EM BIFES (UNIDADE)R$ 26,881.875,00R$ 50.400,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
03 02 12 367 1018 2.156 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1552000000 - Transferência de Recurso do PNAER$ 0,00
03 02 12 365 1016 2.149 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1550000000 - Transferência do Salário-EducaçãoR$ 0,00
03 02 12 365 1016 2.150 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1550000000 - Transferência do Salário-EducaçãoR$ 0,00
03 02 12 365 1016 2.150 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1552000000 - Transferência de Recurso do PNAER$ 0,00
03 02 12 361 1018 2.154 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1550000000 - Transferência do Salário-EducaçãoR$ 0,00
03 02 12 365 1016 2.149 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1552000000 - Transferência de Recurso do PNAER$ 0,00
03 02 12 361 1018 2.154 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1552000000 - Transferência de Recurso do PNAER$ 0,00
03 02 12 366 1018 2.155 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1550000000 - Transferência do Salário-EducaçãoR$ 0,00
03 02 12 366 1018 2.155 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1552000000 - Transferência de Recurso do PNAER$ 0,00
03 02 12 367 1018 2.156 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1550000000 - Transferência do Salário-EducaçãoR$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 0,00
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
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