Número:09.10.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 3.215.999,92
Valor Empenhado:R$ 390.483,03
Saldo a empenhar:R$ 2.825.516,89
Empenho:13010004
Empenhada em: 13/01/2025Empenho Origem Nº:13010004 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 405.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.153,14
Valor Total Anulado:R$ 318.346,86
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.217.516,93
Projeto/Atividade:2.011 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Secundária
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
Descrição:
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. (ATENÇÃO SECUNDARIA)
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 25.000,00 | R$ 159.500,00 | 19.627,00 | 12.270,4107 | -6.897,4107 |
| #70808 | 70808 - OLEO DIESEL (UNIDADE) | R$ 6,15 | 40.000,00 | R$ 246.000,00 | 31.402,00 | 651,212 | 7.946,788 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100013 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 237.703,50 |
| 01100082 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 80.000,00 |
| 01120263 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 643,36 |