DADOS DO CONTRATO: Nº 09.14.01.26.001
Contratado: J V R DE LIMA
Valor: R$ 31.197,40
Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigência:
14/01/2026
29,12%
13/01/2027
Objeto:
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: J V R DE LIMA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GÁS DE COZINHA ENVASADO (GLP) - RECARGA, ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE 13KG. (UNIDADE) | R$ 130,00 | 95,00 | R$ 12.350,00 |
| VASILHAME RETORNÁVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13KG. (VASILHAME E RECARGA) (UNIDADE) | R$ 199,90 | 16,00 | R$ 3.198,40 |
| GÁS DE COZINHA ENVASADO (GLP) - RECARGA, ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE 13KG. (UNIDADE) (ME/EPP/MEI) (UNIDADE) | R$ 130,00 | 105,00 | R$ 13.650,00 |
| VASILHAME RETORNÁVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13KG. (VASILHAME E RECARGA) (EM/EPP/MEI) (UNIDADE) | R$ 199,90 | 10,00 | R$ 1.999,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: J V R DE LIMA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GÁS DE COZINHA ENVASADO (GLP) - RECARGA, ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE 13KG. (UNIDADE) | R$ 130,00 | 95,00 | R$ 12.350,00 |
| VASILHAME RETORNÁVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13KG. (VASILHAME E RECARGA) (UNIDADE) | R$ 199,90 | 16,00 | R$ 3.198,40 |
| GÁS DE COZINHA ENVASADO (GLP) - RECARGA, ARMAZENADO EM BOTIJÃO DE 13KG. (UNIDADE) (ME/EPP/MEI) (UNIDADE) | R$ 130,00 | 105,00 | R$ 13.650,00 |
| VASILHAME RETORNÁVEL GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13KG. (VASILHAME E RECARGA) (EM/EPP/MEI) (UNIDADE) | R$ 199,90 | 10,00 | R$ 1.999,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 09 01 10 302 1006 2.255 3.3.90.30.04 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GÁS ENGARRAFADO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 10.000,00 |
| 09 01 10 301 1006 2.253 3.3.90.30.04 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GÁS ENGARRAFADO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 21.197,40 |
| 09 01 10 301 1006 2.253 3.3.90.30.04 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GÁS ENGARRAFADO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 7.799,35 |
| 09 01 10 301 1006 2.253 3.3.90.30.04 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GÁS ENGARRAFADO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 7.799,35 |
| 09 01 10 302 1006 2.255 3.3.90.30.04 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GÁS ENGARRAFADO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 7.799,35 |
| 09 01 10 302 1006 2.255 3.3.90.30.04 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GÁS ENGARRAFADO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 7.799,35 |
| VALOR TOTAL: | R$ 62.394,80 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOAO VICTOR DE SOUZA SILVA Ativo | Agente Publico | 1337432 | 009/2025 | 02/01/2025 |