Número:14.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 198.221,10
Valor Empenhado:R$ 4.008,60
Saldo a empenhar:R$ 194.212,50
Empenho:01070032
Empenhada em: 01/07/2025Empenho Origem Nº:01070032 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fornecedor:FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total do Empenho:R$ 1.188,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.188,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 132.015,00
Projeto/Atividade:2.131 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #92374 | 92374 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 12,00 | R$ 1.188,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 |