Número:04.10.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 150.912,52
Valor Empenhado:R$ 71.061,75
Saldo a empenhar:R$ 79.850,77
Empenho:01090064
Empenhada em: 01/09/2025Empenho Origem Nº:01090064 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 4.644,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.455,22
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.189,33
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 79.850,77
Projeto/Atividade:2.076 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 10010007.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 727,9865 | R$ 4.644,55 | 0,00 | 228,0909 | 499,8956 |