Dados da Licitação:

Número:01.017/2023PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 1.094.044,16

Saldo a empenhar:R$ 67.766,42

Empenho:02020104

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.734,71

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.265,29

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 67.766,42


Projeto/Atividade:2.157 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020104.00630/04/20262992R$ 26.502,25
R$ 26.502,25
02020104.00530/04/20263015R$ 13.090,18
R$ 13.090,18
02020104.00430/04/20263014R$ 13.784,09
R$ 13.784,09
02020104.00330/04/20262990R$ 28.100,00
R$ 28.100,00
02020104.00230/04/20263001R$ 16.421,35
R$ 16.421,35
02020104.00130/04/20263002R$ 28.836,84
R$ 28.836,84
Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
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