Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00

Valor Empenhado:R$ 896.044,26

Saldo a empenhar:R$ 257.155,74

Empenho:16040002

Empenhada em: 16/04/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:01040001 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 257.155,74


Projeto/Atividade:2.038 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 01040001


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
16040002.00119/05/2026R$ 22.656,33
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
21/05/202621050003FME16040002LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)-R$ 22.656,33
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.