Dados da Licitação:

Número:05.010/2025 CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.880.537,15

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.880.537,15

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.07.04.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.880.537,15

Valor Empenhado:R$ 1.200.000,00

Saldo a empenhar:R$ 5.680.537,15

Empenho:04050142

Empenhada em: 04/05/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:07040002 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Serv. De Engenharia: 0004.26 - REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor:SÓLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.687,89

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.312,11

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 5.680.537,15

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:RUAS


Projeto/Atividade:1.059 - Ampliação e requalificação das vias do Sistema Viário - Zona Urbana

Fonte:1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACATUBA CE. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 07040002


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#105371 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE (SERVIÇO)R$ 600.000,001,00R$ 600.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04050142.00115/07/2026195R$ 211.687,89
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
17/07/202617070001SEINFRA04050142SÓLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)195R$ 211.687,89
Lista de Anulações
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