Dados do Empenho:

Número:02020063

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 390.942,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.057,55

Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.819.855,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 5.819.855,76

Valor Empenhado:R$ 5.110.074,38

Saldo a empenhar:R$ 709.781,38

Liquidação: 02020063.003

Liquidada em: 17/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 66

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 133.222,97

Valor Líquido: R$ 130.558,51

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 08/07/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 66, REF A ABRIL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO)R$ 1,00133.222,97R$ 133.222,97
Total BrutoR$ 133.222,97
Total LiquidoR$ 133.222,97
NÚMERO DA NOTA: 66

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/07/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 23076501218647476000184000000000662607418639016

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 133.222,972,00%R$ 2.664,46
Total das Retenções: R$ 2.664,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3107002531/07/2026R$ 133.222,97