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- Pagamento Nº 01070011
Número:26010059
Valor Total do Empenho:R$ 62.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 60.541,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.458,51
Número:26010059.001
Valor Total da Liquidação:R$ 60.541,49
Valor Total Liquidado:R$ 60.541,49
Pagamento 01070011
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 60.541,49
Valor Líquido Pago: R$ 60.541,49
Histórico:
COMPL. NF 37