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- Pagamento Nº 01070068
Número:05010357
Valor Total do Empenho:R$ 86.500,22
Valor Total Liquidado:R$ 86.500,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010357.001
Valor Total da Liquidação:R$ 86.500,22
Valor Total Liquidado:R$ 84.770,22
Pagamento 01070068
Pago em: 01/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 86.500,22
Valor do ISS: R$ 1.730,00
Valor Líquido Pago: R$ 84.770,22
Histórico:
NF 568 COMP.JAN/26