Dados do Empenho:

Número:05010357

Valor Total do Empenho:R$ 86.500,22

Valor Total Liquidado:R$ 86.500,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010357.001

Valor Total da Liquidação:R$ 86.500,22

Valor Total Liquidado:R$ 84.770,22

Pagamento 01070068

Pago em: 01/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 86.500,22

Valor do ISS: R$ 1.730,00

Valor Líquido Pago: R$ 84.770,22


Histórico:

NF 568 COMP.JAN/26