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- Pagamento Nº 18050064
Número:18050005
Valor Total do Empenho:R$ 2.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18050005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.100,00
Pagamento 18050064
Pago em: 18/05/2026Unidade Orçamentária 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: KARINA CORDEIRO DE SOUZA RODRIGUES (463.905.103-49)
Valor Total: R$ 2.100,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.100,00
Histórico:
Diárias para fazer face às despesas de deslocamento/alimentação de viagem à Brasília-DF nos dias 19, 20, e 21 de maio de 2026 com o objetivo de participar da “XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios”.