Dados do Empenho:

Número:02060019

Valor Total do Empenho:R$ 1.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.697,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.675.302,70

Dados da Liquidação:

Número:02060019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 74.697,30

Valor Total Liquidado:R$ 71.560,01

Pagamento 03070032

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA (11.757.747/0001-05)

Valor Total: R$ 74.697,30

Valor do ISS: R$ 2.240,92

Valor do IRRF: R$ 896,37

Valor Líquido Pago: R$ 71.560,01


Histórico:

NF 245 COMP.JUNHO/26