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- Pagamento Nº 03070032
Número:02060019
Valor Total do Empenho:R$ 1.750.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 74.697,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.675.302,70
Número:02060019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 74.697,30
Valor Total Liquidado:R$ 71.560,01
Pagamento 03070032
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA (11.757.747/0001-05)
Valor Total: R$ 74.697,30
Valor do ISS: R$ 2.240,92
Valor do IRRF: R$ 896,37
Valor Líquido Pago: R$ 71.560,01
Histórico:
NF 245 COMP.JUNHO/26