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- Pagamento Nº 03070037
Número:24060005
Valor Total do Empenho:R$ 2.275.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 52.283,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.222.716,75
Número:24060005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 52.283,25
Valor Total Liquidado:R$ 50.348,77
Pagamento 03070037
Pago em: 03/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 52.283,25
Valor do ISS: R$ 1.307,08
Valor do IRRF: R$ 627,40
Valor Líquido Pago: R$ 50.348,77
Histórico:
NF 1502 COMP.JUNHO/26