Dados do Empenho:

Número:01060045

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01060045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 304.077,50

Valor Total Liquidado:R$ 292.826,63

Pagamento 15070108

Pago em: 15/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 304.077,50

Valor do ISS: R$ 7.601,94

Valor do IRRF: R$ 3.648,93

Valor Líquido Pago: R$ 292.826,63


Histórico:

NF 1480 COMP.MAIO/26