- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14080010
Número:01060021
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 172.477,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 327.522,80
Número:01060021.002
Valor Total da Liquidação:R$ 60.759,93
Valor Total Liquidado:R$ 59.544,73
Pagamento 14080010
Pago em: 14/08/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CSA ENGENHARIA LTDA (39.629.277/0001-13)
Valor Total: R$ 60.759,93
Valor do ISS: R$ 1.215,20
Valor Líquido Pago: R$ 59.544,73
Histórico:
2° MEDIÇÃO, REF JUNHO/2026. NOTA FISCAL Nº 334