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- Pagamento Nº 13080101
Número:08060009
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 371.608,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.128.391,07
Número:08060009.002
Valor Total da Liquidação:R$ 167.020,35
Valor Total Liquidado:R$ 160.840,60
Pagamento 13080101
Pago em: 13/08/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 167.020,35
Valor do ISS: R$ 4.175,51
Valor do IRRF: R$ 2.004,24
Valor Líquido Pago: R$ 160.840,60
Histórico:
NF 1535 COMP.JULHO REF 2° MEDIÇÃO