Dados do Empenho:

Número:24060005

Valor Total do Empenho:R$ 2.275.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 123.627,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.151.372,61

Dados da Liquidação:

Número:24060005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 71.344,14

Valor Total Liquidado:R$ 68.704,41

Pagamento 13080104

Pago em: 13/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1701000000 - Outros Convênios do Estado

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 71.344,14

Valor do ISS: R$ 1.783,60

Valor do IRRF: R$ 856,13

Valor Líquido Pago: R$ 68.704,41


Histórico:

NF 1534 COMP.JULHO/26 REF 2° MEDIÇÃO