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- Pagamento Nº 28080020
Número:03080075
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.978,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.021,93
Número:03080075.001
Valor Total da Liquidação:R$ 40.978,07
Valor Total Liquidado:R$ 40.978,07
Pagamento 28080020
Pago em: 28/08/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 40.978,07
Valor Líquido Pago: R$ 40.978,07
Histórico:
COMPL. NF 650