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- Pagamento Nº 04090004
Número:03080043
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.324.150,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.675.849,85
Número:03080043.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.324.150,15
Valor Total Liquidado:R$ 1.242.052,84
Pagamento 04090004
Pago em: 04/09/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Valor Total: R$ 300.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 300.000,00
Histórico:
PARTE NF 229 COMP.JULHO/2026