Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95

Valor Empenhado:R$ 113.098,20

Saldo a empenhar:R$ 457.654,75

Liquidação: 03020055.005

Liquidada em: 16/04/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3568

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.582,00

Valor Líquido: R$ 2.582,00

Valor Pago da RP R$ 2.582,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,504,00R$ 170,00
#92380SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 98,0016,00R$ 1.568,00
#92381SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X-264 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 98,008,00R$ 784,00
#92383SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO COM TROCA DE CILINDRO E CHIP PARA MULTIFUNCIONAL SANSUMG 2020 (UNIDADE)R$ 60,001,00R$ 60,00
Total BrutoR$ 2.582,00
Total LiquidoR$ 2.582,00
NÚMERO DA NOTA: 3568

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/04/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Data Limite de Expedição: 04/04/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.