Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95

Valor Empenhado:R$ 113.098,20

Saldo a empenhar:R$ 457.654,75

Liquidação: 03020055.011

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3600

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.492,50

Valor Líquido: R$ 5.492,50

Valor Pago da RP R$ 5.492,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92372SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,0017,00R$ 1.683,00
#92378SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE)R$ 42,5025,00R$ 1.062,50
#92381SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X-264 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 98,008,00R$ 784,00
#92384SERVIÇO DE RECARGA DE MULTIFUNCIONAL XEROX B 215 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 151,0013,00R$ 1.963,00
Total BrutoR$ 5.492,50
Total LiquidoR$ 5.492,50
NÚMERO DA NOTA: 3600

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Data Limite de Expedição: 05/05/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.