Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55

Valor Empenhado:R$ 379.423,60

Saldo a empenhar:R$ 247.392,95

Liquidação: 03020055.022

Liquidada em: 07/08/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3819

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.639,80

Valor Líquido: R$ 2.639,80

Valor Pago da RP R$ 2.639,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92393SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X-264 (UNIDADE)R$ 494,902,00R$ 989,80
#92395SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE RICOH 377 (UNIDADE)R$ 380,002,00R$ 760,00
#92398SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE)R$ 490,001,00R$ 490,00
#92399SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 1112/1512 (UNIDADE)R$ 400,001,00R$ 400,00
Total BrutoR$ 2.639,80
Total LiquidoR$ 2.639,80
NÚMERO DA NOTA: 3819

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/07/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Data Limite de Expedição: 03/07/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.