Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2023-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.168.158,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 626.816,55

Valor Empenhado:R$ 379.423,60

Saldo a empenhar:R$ 247.392,95

Liquidação: 03020055.025

Liquidada em: 23/10/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3816

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 240,00

Valor Líquido: R$ 228,48

Valor Pago da RP R$ 240,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

MANUTENÇÃO IMPRESSORAS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 240,001,00R$ 240,00
Total BrutoR$ 240,00
Total LiquidoR$ 240,00
NÚMERO DA NOTA: 3816

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/07/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 6B64FF44C

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 240,004,80%R$ 11,52
Total das Retenções: R$ 11,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102002711/02/2026R$ 240,00