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- Liquidação Nº 03020055.025
Número:03020055
Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95
Valor Empenhado:R$ 113.098,20
Saldo a empenhar:R$ 457.654,75
Liquidação: 03020055.025
Liquidada em: 23/10/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3816
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 240,00
Valor Líquido: R$ 228,48
Valor Pago da RP R$ 240,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO IMPRESSORAS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 240,00 | 1,00 | R$ 240,00 | |
| Total Bruto | R$ 240,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 240,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/07/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 6B64FF44C
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 240,00 | 4,80% | R$ 11,52 |